Pertinência da Implementação de um Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos nas Entidades Públicas. Estudo de Caso do Projeto de Remodelação da Refinaria de Cartagena (Reficar)

Autores

DOI:

https://doi.org/10.70254/controlvisible.2023.3.31

Palavras-chave:

Controle Interno, riscos, recursos, normatividade, eficiência, projeto, Reficar

Resumo

O Controle Interno, tanto a nível nacional quanto internacional, tem evoluído e ganhado maior relevância ao longo dos anos, tornando-se uma ferramenta vital para a consecução dos objetivos empresariais, o uso adequado dos recursos financeiros e a gestão de riscos de diversas naturezas. Assim, este documento visa evidenciar a importância da implementação adequada de um Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos no interior das empresas que gerenciam bens ou recursos do estado, tomando como estudo de caso o projeto de remodelação da refinaria de Cartagena, no qual ocorreram diversas falhas de caráter financeiro, operacional e técnico na fase de planejamento e execução da obra, que finalmente levaram ao fortalecimento do Sistema de Controle Interno na entidad.

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Biografia do Autor

  • Deisy Castellanos H., Auditoria General de La República

    Profissional em Finanças e Relações Internacionais e Magister em Finanças da Universidade Externada da Colômbia. Diplomado em Gestão Bancária, Universidade Externado da Colômbia.

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Publicado

2024-04-01

Edição

Seção

Articulos Estudios de control fiscal

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Como Citar

Pertinência da Implementação de um Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos nas Entidades Públicas. Estudo de Caso do Projeto de Remodelação da Refinaria de Cartagena (Reficar). (2024). Control Visible, 3, 26-44. https://doi.org/10.70254/controlvisible.2023.3.31